审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有()。 📅 发布于 2022-04-03 📚 (中级) 审计理论与实务 📖 约 1 分钟学习 🔍+ 🔍- ↺ 📋 ⬆️ 题目类型: 多选题 题目内容 审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有()。 题目选项 A. 登记现金日记账与登记银行存款日记账 B. 登记银行存款日记账与核对银行对账单 ✓ C. 登记银行存款日记账与保管空白支票 D. 保管空白支票与保管财务印章 ✓ E. 登记现金日记账与登记现金总分类账 ✓ 正确答案 BDE