审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有()。

题目类型: 多选题

题目内容

审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有()。

题目选项

A. 登记现金日记账与登记银行存款日记账
B. 登记银行存款日记账与核对银行对账单
C. 登记银行存款日记账与保管空白支票
D. 保管空白支票与保管财务印章
E. 登记现金日记账与登记现金总分类账

正确答案

BDE

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